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赤坎鎮(zhèn)2025年地方公共財政預算的報告
發(fā)布日期:2025-02-19 10:11:01
來源: 本網(wǎng)
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2025年預算編制工作的核心思想在于:全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下,我們堅決執(zhí)行“六穩(wěn)”“六?!闭撸晳T“過緊日子”,積極履職,穩(wěn)中求新,力求改革創(chuàng)新。在預算制度上,我們將持續(xù)完善體制機制,強化預算管理,實現(xiàn)有效監(jiān)督,努力構(gòu)建全面規(guī)范的預算體系。

我鎮(zhèn)財政工作以鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的經(jīng)濟社會發(fā)展目標為指引,緊密結(jié)合當前的財政經(jīng)濟形勢。我們堅持依法理財,統(tǒng)籌兼顧,致力于優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在編制本級預算時,遵循“開源節(jié)流、增收節(jié)支;量入為出、收支平衡;確保重點,兼顧一般”的原則,按照新《預算法》的要求,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出,同時加強基本公共服務體系建設,致力于改善民生,切實提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量與效益,以促進經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

2025年全鎮(zhèn)公共財政預算安排建議:

2025年地方公共預算收入安排3782萬元,加上專項轉(zhuǎn)移支付補助收入8289.71萬元、政府性基金轉(zhuǎn)移收入3511.68萬元,收入合計約15583.39萬元。2025年預計上解支出869.86萬元,可用于2025年全鎮(zhèn)公共財政預算支出相應安排14713.53萬元。主要支出項目的安排如下:

1.公共服務支出總額為2555.83萬元,其中人員和公用經(jīng)費共計1538.66萬元,項目支出為1017.17萬元。項目支出中,政府采購經(jīng)費占500萬元,稅收征收費用為237萬元,鎮(zhèn)政府工作經(jīng)費為164.94萬元,人大工作經(jīng)費為10萬元。

2.國防支出(兵役征集)5萬元,與去年持平。

3.公共安全支出722.43萬元,其中包括:派出所人員經(jīng)費和公用經(jīng)費573.52萬元,輔警經(jīng)費124萬元,嚴重精神障礙患者監(jiān)護專項經(jīng)費17萬元,維穩(wěn)經(jīng)費5萬元。

4.教育支出(農(nóng)村小學生交通補貼)44萬元,與去年基本持平。

5.社會保障和就業(yè)支出共計1156.97萬元,其中包括:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出580.74萬元、財政對基本養(yǎng)老保險基金補助361.3萬元、特困人員救助供養(yǎng)92.7萬元、義務兵優(yōu)待金41萬元、高齡津貼38萬元、城鄉(xiāng)低保金16.9萬元。

6.衛(wèi)生健康支出497.11萬元,其中對基層醫(yī)療機構(gòu)補助86萬元,對基本醫(yī)療保險基金的補助155.3萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療191.75萬元,計劃生育支出60.57萬元。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元。

8.農(nóng)林水事務支出440.12萬元,其中包括:農(nóng)業(yè)綜合服務中心人員和公用經(jīng)費322.54萬元、小型水庫及重要機電排灌站人員經(jīng)費10.08萬元,以及政策性水稻種植保險107.5萬元。

9.住房保障支出(住房改革支出)59.24萬元。

10.預備費717.86萬元

11.債務付息支出8509.49萬元,其中包括一般債券付息4997.99萬元和專項債券付息3511.5萬元。

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