長沙街道辦事處2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告 一、2016年公共財政預算執行情況 2016年我街道一般公共預算收入35305萬元, 同比增加630萬元,增長13%。一般公共預算支出4345萬元,上解市支出31202萬元,主要支出項目的具體執行情況是: 1、一般公共服務,包含政府及相關機構、財政事務、稅收事務、統計信息事務、安全生產監督等,支出1052萬元; 2、國防支出16萬元; 3、公共安全支出938萬元; 4、教育支出30萬元; 5、文化體育與傳媒支出45萬元; 6、社會保障和就業支出1116元; 7、醫療衛生與計劃生育支出,包括城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療、基層醫療衛生機構經常性收支補償支出、行政事業單位離退休醫療保障、人口與計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務等,支出705萬元; 8、城鄉社區支出,包括居委會經費、農村生活垃圾處理等,支出92萬元; 9、農林水支出,包括農業水利事務、高校畢業生到村任職補貼、村(居)委干部報酬、村小組長報酬、村(居)委退休干部基金、“三資”工作管理經費、農村危房改造等,支出203萬元; 10、住房保障支出148萬元。 二、2017年公共財政預算草案 根據我市新一輪財政體制的指導思想和原則,按照“公共服務均等化,保工資、保運轉、保民生,統籌兼顧,協調發展”的要求,結合本鎮財力情況,對我鎮一般公共預算安排建議如下: 2017年,我鎮一般公共預算收入35214萬元,由于營業稅改收增值稅的原因,使2017年財政收入與去年基本持平。按照“量入而出,收支平衡”的原則,2017年我鎮公共財政預算支出相應安排為4325萬元,上解市支出30988萬元;主要支出項目的具體安排情況是: 1、一般公共服務支出1018萬元 2、國防支出15萬元; 3、公共安全支出922萬元; 4、教育支出28萬元; 5、文化體育與傳媒支出77萬元; 6、社會保障和就業支出1107萬元; 7、醫療衛生與計劃生育支出723萬元; 8、城鄉社區支出90萬元; 9、農林水支出183萬元; 10、住房保障支出162萬元。 數據說明:2016年分成12%4237萬元,但2015年底結余200萬元;2017年分成12%4226萬元,但市補助102萬元
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