一、2023年公共財政預算執行情況 2023年,街道辦在黨工委正確領導下,在街道人大的依法監督下,在各位代表的大力支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,堅持穩中求進工作總基調,突出“三保”、壓減一般、統籌優化、調整盤活、多措并舉,著力化解減收增支矛盾。 在財政收入方面: (一)2023年我街道一般公共預算收入25935萬元,同比減少5848萬元,下降18.40%; (二)上級專項轉移支付收入7524萬元,其中: 1、罰沒收入返還5萬; 2、公服中心非稅上繳返還57萬元; 3、辦事處非稅上繳返還7312萬元; 4、派出所公用經費上級補助148萬元; 5、社區事業編制退休人員補貼2萬元。 (三)政府性基金轉移收入6603萬元,即土地出讓收入6603萬元; (四)其他政府性基金及對應專項債務收入22000萬元; (五)其他一般性轉移支付收入1000萬元。 在財政支出方面: (一)一般公共預算支出11978萬元,一般公共預算支出項目的具體執行情況如下: 1、一般公共服務,包含政府及相關機構、財政事務、稅收事務、組織事務支出等支出,共1681萬元,其中: (1)政府辦公室及相關機構事務支出1416萬元; (2)財政事務支出47萬元; (3)稅收事務支出156萬元; (4)商貿事務支62萬。 2、公共安全支出1145萬元,包含行政運行、輔警經費以及其他公共安全支出。 3、社會保障和就業支出8075萬元,其中: (1)其他人力資源和社會保障管理事務支出7萬元,即“三支一扶”社保費、住房公積金及地方性補貼; (2)行政事業單位養老支出18萬元; (3)義務兵優待支出73萬元; (4)社會福利支出49萬,包含兒童福利、殯葬及高齡補貼; (5)最低生活保障支出83萬; (6)特困人員救助供養支出24萬元; (7)財政對基本養老保險基金的補助609萬元 (8)其他社會保障和就業支出7212萬元,即返還長沙街道上繳非稅收入。 4、衛生健康支出872萬元,其中: (1)基層醫療衛生機構支出82萬元; (2)嚴重精神障礙患者監護補助經費34萬元; (3)計劃生育事務180萬元; (4)財政對基本醫療保險基金的補助576萬元; (6)城鄉醫療救助1萬元。 5、城鄉社區支出80萬元,即 (1)城管執法事務支出72萬元; (2)城鄉社區環境衛生8萬元。 6、城鄉社區環境衛生8萬元; 7、農林水支出支出109萬元,包括農業水利事務、轄區水利建設及對村民委員會和村黨支部的補助等; 8、住房保障支出16萬元。 (二)政府性基金轉移支付支出6603萬元,其中: 1、城鄉社區支出6479萬元,即返還長沙街道土地出讓支出;2、債務付息支出106萬元,債務發行費用18萬元。 (三)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出22000萬元; (四)體制上解支出22822萬元; (五)專項上解支出165萬元,即未完成2022年任務扣減2023年財力141萬元,季度考核扣減財力24萬元。 2022年我街道結余582萬元,2023年財政預算收入共63062萬元,2023年財政預算支出共63569萬元,2023年結余75萬元。 二、2024年公共財政預算草案 根據我市新一輪財政體制的指導思想和原則,按照“公共服務均等化,保工資、保運轉、保民生,統籌兼顧,協調發展”的要求,結合本街道財力情況,對我街道2024年公共財政預算安排建議如下: 在財政收入方面: (一)2024年我街道一般公共預算目標收入為39968萬元,同比增長54.1%; (二)專項轉移支付收入1771萬元,其中一般公共服務收入1606萬元,公安安全上級補助收入165萬元(即派出所公用經費市負擔部分); (三)政府性基金轉移收入1097萬元(即債務付息及發行費用)。 在財政支出方面: 按照“量入而出,收支平衡”的原則,2024年我街道一般公共財政預算支出相應安排為6568萬元,上解市支出 35172萬元,債務付息及發行費用支出 1097萬元。一般公共財政預算支出的具體安排情況是: 1、一般公共服務支出 2032萬元,其中: (1)政府辦公室及相關機構事務支出 1501萬元,包含辦事處編內77人,公服中心編內18人,人員經費1398萬元,公用經費87萬元,辦事處統籌經費項目支出16萬元; (2)財政事務支出61萬元,包含編內人數5人,人員經費58萬元,公用經費3萬元; (3)稅收事務支出191萬元,即稅收征收經費; (4)商貿事務支85萬元,年初編內人數7人,包含人員經費81萬元,公用經費4萬元; (5)組織事務支出193萬元,包括高校畢業生“三支一扶”經費8萬元,兩委干部購買社保補助經費49萬元,村居離任干部生活補助預算110萬元,村(社區)書記(主任)助理補貼預算10萬元,村(社區)黨組織書記補貼預算15萬元,兩新組織工作補貼預算1萬元; (6)市場監督管理事務支出1萬元,即食品藥品安全協管員工作經費。 2、國防支出20萬元,包括征兵經費、民兵經費及其他國防開支; 3、公共安全支出1601萬元,其中: (1)公安事務支出 1356萬元,包含編內54人,人員經費968萬元,公用經費243萬元,輔警經費項目支出145萬元; (2)其他公共安全支出245萬元,包含編內7人,人員經費75萬元,公用經費4萬元,項目支出166萬元,即嚴重精神障礙患者監護補助和救治救助經費算26萬,平安建設綜合治理及禁毒重點整治工作經費140萬元; 4、教育支出17萬元,即農村小學生交通補貼預算; 5、文化旅游體育與傳媒支出 1萬元,即農村數字電影放映經費預算; 6、社會保障和就業支出1338萬元: (1)民政管理事務支出63萬元,包括村居務監督委員會成員補貼預算10萬元,村小組組長補貼53萬元; (2)行政事業單位養老支出777萬元,包括機關事業單位基本養老保險360萬元,職業年金180萬元,行政單位離退休51人174萬元,事業單位離退休21人(含僑園社區事業退休5人)63萬元; (3)死亡撫恤支出81萬元,包括遺屬供養11萬元,義務兵優待金預算70萬元; (4)社會福利支出66萬,包含兒童福利9萬元、殯葬18萬元及高齡補貼39萬元; (5)最低生活保障支出87萬; (6)特困人員救助供養支出22萬元; (7)財政對基本養老保險基金的補助支出233萬元; (8)其他社會保障和就業支出9萬元,即行政及參公單位工傷保險及失業保險。 7、衛生健康支出706萬元,其中: (1)基層醫療衛生機構支出96萬元; (2)計劃生育事務176萬元,農村部分計生家庭獎勵金預算68萬,農村計劃生育節育獎11萬元,獨生子女死亡補助5萬元,獨生子女傷殘補助1萬元,城鎮獨生子女父母計生獎勵金預算76萬元,農村計生免費醫療保險費預算0.2萬元,計生專干經費14萬元; (3)行政事業單位醫療支出158萬元; (4)財政對基本醫療保險基金的補助270萬元; (5)城鄉醫療救助6萬元。 8、節能環保支出31萬元,即環保巡查員經費; 9、城鄉社區支出259萬元,其中: (1)城鄉社區管理事務支出94萬元,包含編內人員8人,人員經費89萬元,公用經費5萬元; (2)城鄉社區環境衛生165萬元,即垃圾收集、轉運管理服務費用。 10、農林水支出245萬元,其中: (1)農業農村事務支出170萬元,包含編內14人,人員經費156萬元,公用經費8萬元,項目支出6萬元即重點堤圍工程養護補助經費預算; (2)水利事務支出14萬元,即小型水庫及重要機電排灌站人員經費預算4萬元,轄區小型水庫及渠道維修經費預算10萬元: (3)農村綜合改革事務支出61萬元,即村居兩委干部工作補貼預算。 11、住房保障支出298萬元; 12、災害防治及應急管理支出20萬元,主要是專職消防員和安全生產經費。
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