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長沙街道辦事處2023年財政決算和2024年財政預算草案的報告
發布日期:2024-05-09 15:45:01
來源:本網
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一、2023年公共財政預算執行情況

2023年,街道辦在黨工委正確領導下,在街道人大的依法監督下,在各位代表的大力支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,堅持穩中求進工作總基調,突出“三保”、壓減一般、統籌優化、調整盤活、多措并舉,著力化解減收增支矛盾。

在財政收入方面:

(一)2023年我街道一般公共預算收入25935萬元,同比減少5848萬元,下降18.40%;

(二)上級專項轉移支付收入7524萬元,其中:

1、罰沒收入返還5萬;

2、公服中心非稅上繳返還57萬元;

3、辦事處非稅上繳返還7312萬元;

4、派出所公用經費上級補助148萬元;

5、社區事業編制退休人員補貼2萬元。

(三)政府性基金轉移收入6603萬元,即土地出讓收入6603萬元;

(四)其他政府性基金及對應專項債務收入22000萬元;

(五)其他一般性轉移支付收入1000萬元。

在財政支出方面:

(一)一般公共預算支出11978萬元,一般公共預算支出項目的具體執行情況如下:

1、一般公共服務,包含政府及相關機構、財政事務、稅收事務、組織事務支出等支出,共1681萬元,其中:

(1)政府辦公室及相關機構事務支出1416萬元;

(2)財政事務支出47萬元;

(3)稅收事務支出156萬元;

(4)商貿事務支62萬。

2、公共安全支出1145萬元,包含行政運行、輔警經費以及其他公共安全支出。

3、社會保障和就業支出8075萬元,其中:

(1)其他人力資源和社會保障管理事務支出7萬元,即“三支一扶”社保費、住房公積金及地方性補貼;

(2)行政事業單位養老支出18萬元;

(3)義務兵優待支出73萬元;

(4)社會福利支出49萬,包含兒童福利、殯葬及高齡補貼;

(5)最低生活保障支出83萬;

(6)特困人員救助供養支出24萬元;

(7)財政對基本養老保險基金的補助609萬元

(8)其他社會保障和就業支出7212萬元,即返還長沙街道上繳非稅收入。

4、衛生健康支出872萬元,其中:

(1)基層醫療衛生機構支出82萬元;

(2)嚴重精神障礙患者監護補助經費34萬元;

(3)計劃生育事務180萬元;

(4)財政對基本醫療保險基金的補助576萬元;

(6)城鄉醫療救助1萬元。

5、城鄉社區支出80萬元,即

(1)城管執法事務支出72萬元;

(2)城鄉社區環境衛生8萬元。

6、城鄉社區環境衛生8萬元;

7、農林水支出支出109萬元,包括農業水利事務、轄區水利建設及對村民委員會和村黨支部的補助等;

8、住房保障支出16萬元。

(二)政府性基金轉移支付支出6603萬元,其中:

1、城鄉社區支出6479萬元,即返還長沙街道土地出讓支出;2、債務付息支出106萬元,債務發行費用18萬元。

(三)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出22000萬元;

(四)體制上解支出22822萬元;

(五)專項上解支出165萬元,即未完成2022年任務扣減2023年財力141萬元,季度考核扣減財力24萬元。

2022年我街道結余582萬元,2023年財政預算收入共63062萬元,2023年財政預算支出共63569萬元,2023年結余75萬元。

二、2024年公共財政預算草案

根據我市新一輪財政體制的指導思想和原則,按照“公共服務均等化,保工資、保運轉、保民生,統籌兼顧,協調發展”的要求,結合本街道財力情況,對我街道2024年公共財政預算安排建議如下:

在財政收入方面:

(一)2024年我街道一般公共預算目標收入為39968萬元,同比增長54.1%;

(二)專項轉移支付收入1771萬元,其中一般公共服務收入1606萬元,公安安全上級補助收入165萬元(即派出所公用經費市負擔部分);

(三)政府性基金轉移收入1097萬元(即債務付息及發行費用)。

在財政支出方面:

按照“量入而出,收支平衡”的原則,2024年我街道一般公共財政預算支出相應安排為6568萬元,上解市支出 35172萬元,債務付息及發行費用支出 1097萬元。一般公共財政預算支出的具體安排情況是:

1、一般公共服務支出 2032萬元,其中:

(1)政府辦公室及相關機構事務支出 1501萬元,包含辦事處編內77人,公服中心編內18人,人員經費1398萬元,公用經費87萬元,辦事處統籌經費項目支出16萬元;

(2)財政事務支出61萬元,包含編內人數5人,人員經費58萬元,公用經費3萬元;

(3)稅收事務支出191萬元,即稅收征收經費;

(4)商貿事務支85萬元,年初編內人數7人,包含人員經費81萬元,公用經費4萬元;

(5)組織事務支出193萬元,包括高校畢業生“三支一扶”經費8萬元,兩委干部購買社保補助經費49萬元,村居離任干部生活補助預算110萬元,村(社區)書記(主任)助理補貼預算10萬元,村(社區)黨組織書記補貼預算15萬元,兩新組織工作補貼預算1萬元;

(6)市場監督管理事務支出1萬元,即食品藥品安全協管員工作經費。

2、國防支出20萬元,包括征兵經費、民兵經費及其他國防開支;

3、公共安全支出1601萬元,其中:

(1)公安事務支出 1356萬元,包含編內54人,人員經費968萬元,公用經費243萬元,輔警經費項目支出145萬元;

(2)其他公共安全支出245萬元,包含編內7人,人員經費75萬元,公用經費4萬元,項目支出166萬元,即嚴重精神障礙患者監護補助和救治救助經費算26萬,平安建設綜合治理及禁毒重點整治工作經費140萬元;

4、教育支出17萬元,即農村小學生交通補貼預算;

5、文化旅游體育與傳媒支出 1萬元,即農村數字電影放映經費預算;

6、社會保障和就業支出1338萬元:

(1)民政管理事務支出63萬元,包括村居務監督委員會成員補貼預算10萬元,村小組組長補貼53萬元;

(2)行政事業單位養老支出777萬元,包括機關事業單位基本養老保險360萬元,職業年金180萬元,行政單位離退休51人174萬元,事業單位離退休21人(含僑園社區事業退休5人)63萬元;

(3)死亡撫恤支出81萬元,包括遺屬供養11萬元,義務兵優待金預算70萬元;

(4)社會福利支出66萬,包含兒童福利9萬元、殯葬18萬元及高齡補貼39萬元;

(5)最低生活保障支出87萬;

(6)特困人員救助供養支出22萬元;

(7)財政對基本養老保險基金的補助支出233萬元;

(8)其他社會保障和就業支出9萬元,即行政及參公單位工傷保險及失業保險。

7、衛生健康支出706萬元,其中:

(1)基層醫療衛生機構支出96萬元;

(2)計劃生育事務176萬元,農村部分計生家庭獎勵金預算68萬,農村計劃生育節育獎11萬元,獨生子女死亡補助5萬元,獨生子女傷殘補助1萬元,城鎮獨生子女父母計生獎勵金預算76萬元,農村計生免費醫療保險費預算0.2萬元,計生專干經費14萬元;

(3)行政事業單位醫療支出158萬元;

(4)財政對基本醫療保險基金的補助270萬元;

(5)城鄉醫療救助6萬元。

8、節能環保支出31萬元,即環保巡查員經費;

9、城鄉社區支出259萬元,其中:

(1)城鄉社區管理事務支出94萬元,包含編內人員8人,人員經費89萬元,公用經費5萬元;

(2)城鄉社區環境衛生165萬元,即垃圾收集、轉運管理服務費用。

10、農林水支出245萬元,其中:

(1)農業農村事務支出170萬元,包含編內14人,人員經費156萬元,公用經費8萬元,項目支出6萬元即重點堤圍工程養護補助經費預算;

(2)水利事務支出14萬元,即小型水庫及重要機電排灌站人員經費預算4萬元,轄區小型水庫及渠道維修經費預算10萬元:

(3)農村綜合改革事務支出61萬元,即村居兩委干部工作補貼預算。

11、住房保障支出298萬元;

12、災害防治及應急管理支出20萬元,主要是專職消防員和安全生產經費。



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