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金雞鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案
發布日期:2023-09-22
來源: 本網
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2022年財政預算執行情況

2022年,我們在鎮黨委的正確領導及人大的監督支持下,努力應對收入嚴峻形勢和支出巨大壓力,著力抓好預算執行,增強財政統籌保障能力,確保財政收支運行平穩,牢固樹立過“緊日子”思想,大力壓減一般性支出,切實兜牢“三保”底線,具體完成情況如下:

一、2022年,我鎮財政預算收入2101萬元,其中:

(一)稅收收入897萬元,完成預算的61.56%。

(二)體制補助收入738萬元,為預算的100.00%。

(三)均衡性轉移支付收入189萬元,為預算的100%。

(四)專項轉移支付收入29萬元,為預算的100%。

(五)其他一般性轉移支付收入248萬元,為預算的100%。

二、2022年,我鎮財政預算支出2099.5萬元,其中:

(一)我鎮一般公共財政預算鎮級安排支出2070.5萬元,為預算的85.45%,具體完成情況是:

1、一般公共服務支出886.7萬元,為預算的88.46%。

2、國防支出0.6萬元,為預算的60.20%。

3、公共安全支出285.7萬元,為預算的78.88%。

4、文化體育與傳媒支出4.2萬元,為預算的77.55%。

5、社會保障和就業支出451萬元,為預算的83.14%。

6、衛生健康支出248.8萬元,為預算的85.87%。

7、城鄉社區事務支出21.5萬元,為預算的87.65%。

8、農林水事務支出89.6萬元,為預算的81.37%。

9、住房保障支出81.7萬元,為預算的97.09%。

10、災害防治及應急管理支出0.7萬元,為預算的69.83%。

(二)專項轉移支付支出29萬元,為預算的100%。

總結2022年,我鎮年初結余10萬元,稅收收入897萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入189萬元,專項轉移支付收入29萬元,其他一般性轉移支付收入248萬元,收入類總計2111萬元。一般公共財政預算鎮級安排支出2070.5萬元,專項轉移支付支出29萬元,支出類總計2099.5萬元。收支相抵后,2022年年終結余11.5萬元。

2023年金雞鎮財政預算草案

2023年,我鎮繼續實行穩中求進,適度從緊的財政指導思想和原則,在確保按時發放“三保”經費后,適當加大對社會保障事務、醫療衛生、城鄉社區事務等方面的投入。根據我鎮的實際情況,我鎮本級財政預算安排情況如下:

一、2023年,我鎮財政預算收入2442.1萬元,其中:

(一)稅收收入1457萬元,比上年增長62.43%。

(二)體制補助收入738萬元,與上年持平。

(三)均衡性轉移支付收入189萬元,與上年持平。

(四)專項轉移支付收入33.7萬元,比上年增長16.21%。

(五)其他一般性轉移支付收入24.4萬元,比上年減少90.16%。

二、2023年,我鎮財政預算支出2453.6萬元,其中:

(一)我鎮一般公共財政預算鎮級安排支出2419.9萬元,比上年增長16.88%,具體安排情況如下:

1、一般公共服務支出956.2萬元,比上年增長7.84%。

2、公共安全支出321.2萬元,比上年增長12.43%。

3、文化體育與傳媒支出1.5萬元,比上年減少64.29%。

4、社會保障和就業支出625.3萬元,比上年增長38.65%。

5、醫療衛生支出265.7萬元,比上年增長6.79%。

6、城鄉社區事務支出23.8萬元,比上年增長10.70%。

7、農林水事務支出107.4萬元,比上年增長19.87%。

8、住房保障支出118.8萬元,比上年增長45.41%。

(二)我鎮專項轉移支付支出33.7萬元,比上年增長16.21%。

總結2023年,我鎮稅收收入1457萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入189萬元,專項轉移支付收入33.7萬元,其他一般性轉移支付收入24.4萬元,2022年結余資金11.5萬元,我鎮財政可支配財力為2453.6萬元。一般公共財政預算鎮級安排支出2419.9萬元,專項轉移支付支出33.7萬元,總支出2453.6萬元,達到收支平衡。

2023年,我鎮本級財政預算收、支形勢依然嚴峻。縱觀2022年的收入情況,我鎮稅收總額低,稅源單一,如果我們不積極開拓稅源,我鎮將難以完成本年度的財政預算目標,因此,我們要迎難而上,求真務實,并從以下幾方面做好工作:

一、鞏固狀大本地現有稅源,落實新項目的投產運營,密切關注經濟結構、稅源結構、重點企業的變化,適時調整工作計劃。

二、繼續加大招商引資力度,積極利用本地閑置土地、廠房招商,引進稅源,發展地方經濟。

三、切實做好依法征稅,打擊偷稅騙稅行為,查處漏稅,清繳欠稅,防止稅收流失。

四、優化財政支出結構,集中財力確保民生支出和重點項目建設。

 
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